金蝶K3反结账通常又称收回账款,是指企业将在当期处于未结账阶段的凭证收回,对分录进行反向重做,重新进行记账凭证的录入,这样可以消除前期记账凭证中出现的错误,使当期账务状态达到平衡。
金蝶K3反结账的具体操作步骤如下:
1. 打开金蝶K3,选择“系统管理”,点击“反结账”;
2. 在“反结账”窗口中,需要输入反结账的条件,例如要反结账的起止日期,以及反结账原因;
3. 点击“反结账”按钮,系统会自动将此时间段内的凭证收回,并生成反结账凭证;
4. 在“反结账”窗口中选择“允许反结账”,点击“保存”;
5. 在凭证输入界面中,点击“新增”,重新输入凭证,完成反结账操作。
拓展知识: 反结账与反分录相比,反结账操作更加复杂,它可以实现对多时间段内的凭证收回,而反分录只能单张凭证收回,也就是只能收回本次凭证,不能收回之前的凭证。